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索引号: 11341600MB160499XR/202310-00048 组配分类: 基金收支预决算(社会保险率)
发布机构: 亳州市医疗保障局 主题分类: 卫生、体育、医疗
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市医保局2022年医疗保险基金预算表 文号:
发文日期: 2023-10-30 发布日期: 2023-10-30
索引号: 11341600MB160499XR/202310-00048
组配分类: 基金收支预决算(社会保险率)
发布机构: 亳州市医疗保障局
主题分类: 卫生、体育、医疗
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市医保局2022年医疗保险基金预算表
文号:
发文日期: 2023-10-30
发布日期: 2023-10-30
亳州市医保局2022年医疗保险基金预算表
发布时间:2023-10-30 17:01 信息来源:亳州市医疗保障局 浏览次数: 字体:[ ]
2022年职工基本医疗保险(含生育保险)基金预算表
医预02表
编制单位: 亳州市医保中心 2022年 单位:元
    2021年预计执行数 2022年预算数
小计 基本医疗保险统筹基金(含单建) 医疗保险个人账户基金 小计 基本医疗保险统筹基金(含单建) 医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入 1,314,508,344.84  748,498,554.60  566,009,790.24  1,267,532,823.70  772,988,809.83  494,544,013.87 
其中:单位缴费 1,030,430,266.33  748,498,554.60  281,931,711.73  1,006,650,884.64  772,988,809.83  233,662,074.81 
      个人缴费 284,078,078.51  0.00  284,078,078.51  260,881,939.06  0.00  260,881,939.06 
二、财政补贴收入 6,728,969.73  6,728,969.73  -- 9,343,081.20  9,343,081.20  --
三、利息收入 50,000,974.05  32,326,236.21  17,674,737.84  45,675,974.97  29,170,660.68  16,505,314.29 
四、转移收入 2,905,166.40  -- 2,905,166.40  3,232,720.99  -- 3,232,720.99 
五、其他收入 881,923.48  881,923.48  0.00  60,000.00  60,000.00  0.00 
其中:滞纳金 66,121.56  66,121.56  0.00  60,000.00  60,000.00  0.00 
六、本年收入小计 1,375,025,378.50  788,435,684.02  586,589,694.48  1,325,844,600.86  811,562,551.71  514,282,049.15 
七、上级补助收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
八、下级上解收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
九、本年收入合计 1,375,025,378.50  788,435,684.02  586,589,694.48  1,325,844,600.86  811,562,551.71  514,282,049.15 
十、上年结余 2,264,653,152.19  1,515,457,098.16  749,196,054.03  2,733,560,710.69  1,756,388,905.89  977,171,804.80 
      3,639,678,530.69  2,303,892,782.18  1,335,785,748.51  4,059,405,311.55  2,567,951,457.60  1,491,453,853.95 
    小计 基本医疗保险统筹基金(含单建) 医疗保险个人账户基金 小计 基本医疗保险统筹基金(含单建) 医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出 862,783,878.99  505,813,556.29  356,970,322.70  924,922,525.07  544,288,340.00  380,634,185.07 
  其中:1.住院费用支出 390,527,325.97  372,314,409.60  18,212,916.37  422,666,566.20  403,135,730.97  19,530,835.23 
     2.门诊费用支出 416,407,389.07  77,649,982.74  338,757,406.33  442,848,386.86  81,745,037.02  361,103,349.84 
         3.生育医疗费用支出 10,182,410.78  10,182,410.78  0.00  10,908,366.68  10,908,366.68  0.00 
        4.生育津贴支出 45,666,753.17  45,666,753.17  0.00  48,499,205.33  48,499,205.33  0.00 
二、转移支出 1,643,621.01  -- 1,643,621.01  1,839,610.54  -- 1,839,610.54 
三、其他支出 41,690,320.00  41,690,320.00  0.00  17,783,080.00  17,783,080.00  0.00 
四、本年支出小计 906,117,820.00  547,503,876.29  358,613,943.71  944,545,215.61  562,071,420.00  382,473,795.61 
五、补助下级支出 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
六、上解上级支出 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
七、本年支出合计 906,117,820.00  547,503,876.29  358,613,943.71  944,545,215.61  562,071,420.00  382,473,795.61 
八、本年收支结余 468,907,558.50  240,931,807.73  227,975,750.77  381,299,385.25  249,491,131.71  131,808,253.54 
九、年末滚存结余 2,733,560,710.69  1,756,388,905.89  977,171,804.80  3,114,860,095.94  2,005,880,037.60  1,108,980,058.34 
      3,639,678,530.69  2,303,892,782.18  1,335,785,748.51  4,059,405,311.55  2,567,951,457.60  1,491,453,853.95