中国共产主义青年团亳州市委员会
2019年部门预算
2019年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
- 青年团亳州市委2019年财政拨款收支总表
2青年团亳州市委2019年一般公共预算支出表
- 青年团亳州市委2019年一般公共预算基本支出表
- 青年团亳州市委2019年政府性基金预算支出表
- 青年团亳州市委2019年国有资本经营预算支出表
- 青年团亳州市委局2019年收支总表
- 青年团亳州市委2019年收入总表
- 青年团亳州市委2019年支出总表
- 青年团亳州市委2019年政府采购支出表
- 青年团亳州市委2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.申博sunbet官网,申博信用网2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.申博sunbet官网,申博信用网2019年一般公共预算财政拨款情况说明
- 申博sunbet官网,申博信用网2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.申博sunbet官网,申博信用网2019年政府性基金预算拨款情况说明
- 申博sunbet官网,申博信用网2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.申博sunbet官网,申博信用网2019年收支预算总体情况说明
7.申博sunbet官网,申博信用网2019年收入预算情况说明
8.申博sunbet官网,申博信用网2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
共青团亳州市委是市委和市政府联系青年的桥梁和纽带,是中国共产党的助手和后备军。主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,加强思想引导工作,组织青年学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题,保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性。
(二)参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。调查青年思想动态和青少年工作情况,为市委、市政府决策提供参考依据。
(三)研究指导和推进全市团的组织建设和干部队伍建设,建立和完善团的工作评价机制,加强团干部的协管工作,协助党组织管理、选拔和培训团干部。组织开展全市先进性基层团组织和优秀团员、团干部的评选工作。指导全市团的信息化工作和团的基层阵地建设。
(四)负责全市青年创新创业创优工作,培养、选拔、推荐、评选优秀青年。开展各类青年创新创业培训、比赛、交流活动,搭建创新创业平台,丰富服务青年创业就业渠道。持续开展青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等创建评比活动,着力提高各行各业青年技能。
(五)负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动。综合运用新媒体实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿活动,弘扬网上主旋律。
(六)负责全市青年统战和外事工作。改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制,负责指导青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等团属青年社团按照各自章程开展工作。
(七)贯彻实施国家及省保护未成年人的法律、法规和政策,协同县、区政府做好青少年权益保护工作。
(八)承担市少年先锋队工作委员会办公室职责。研究、指导全市少先队工作,负责市少工委的日常事务工作。开展“希望工程”“情暖童心”等扶助困难青少年群体工作。
(九)完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,青年团亳州市委2018年度部门预算仅有本级,纳入部门预算编制范围的1个,具体情况见下表。
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
1
|
青年团亳州市委
|
党政机关
|
三、2019年度主要工作任务
(一)加强对青年思想政治引领,引导广大青年坚定正确政治方向。(二)深化共青团改革攻坚,推动共青团改革向纵深发展、在基层落地。(三)更好联系服务青年,促进青年发展。(四)抓牢工作主线,积极组织动员青年建功新时代。(五)坚持以政治建设为统领,全面落实从严治团。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
青年团亳州市委2019年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
一、一般公共预算拨款收入
|
162.90
|
一、一般公共服务支出
|
133.04
|
133.04
|
|
|
其中: 国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
12.17
|
12.17
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
4.22
|
4.22
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
8.47
|
8.47
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二三零、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二三一、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二三二、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二三三、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
162.90
|
本年支出小计
|
162.90
|
162.90
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
162.90
|
支出总计
|
162.90
|
162.90
|
|
|
部门公开表2
青年团亳州市委2019年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
|
167.82
|
125.22
|
42.60
|
201
|
一般公共服务支出
|
135.32
|
93.52
|
41.80
|
20134
|
统战事务
|
135.32
|
93.52
|
41.80
|
2013401
|
行政运行(统战事务)
|
93.52
|
93.52
|
|
2013402
|
一般行政管理事务(统战事务)
|
28.00
|
|
28.00
|
2013499
|
其他统战事务支出
|
13.80
|
|
13.80
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.09
|
14.29
|
0.80
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.29
|
14.29
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.24
|
0.24
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.05
|
14.05
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.80
|
|
0.80
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.80
|
|
0.80
|
210
|
卫生健康支出
|
6.87
|
6.87
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.87
|
6.87
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.33
|
6.33
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.54
|
0.54
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.54
|
10.54
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.54
|
10.54
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.11
|
2.11
|
|
部门公开表3
青年团亳州市委2019年一般公共预算基本支出表
|
|
|
单位:万元
|
经济分类科目
|
预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
162.90
|
201
|
一般公共服务支出
|
133.04
|
20129
|
群众团体事务
|
133.04
|
2012901
|
行政运行(群众团体事务)
|
76.04
|
2012902
|
一般行政管理事务(群众团体事务)
|
32.00
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
25.00
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
20508
|
进修及培训
|
5.00
|
2050803
|
培训支出
|
5.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.17
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.37
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.09
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.28
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.80
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.80
|
210
|
卫生健康支出
|
4.22
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.22
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.92
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.30
|
221
|
住房保障支出
|
8.47
|
22102
|
住房改革支出
|
8.47
|
2210201
|
住房公积金
|
6.77
|
2210202
|
提租补贴
|
1.70
|
合计
|
|
162.90
|
部门公开表4
青年团亳州市委2019年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:青年团亳州市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
青年团亳州市委2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:青年团亳州市委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
|
部门公开表6
青年团亳州市委2019年收支总表
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
|
162.90
|
一、一般公共服务支出
|
133.04
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
5.00
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
12.17
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
4.22
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
8.47
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
二十七、预备费
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
|
二三零、转移性支出
|
|
|
|
二三一、债务还本支出
|
|
|
|
二三二、债务付息支出
|
|
|
|
二三三、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
162.90
|
本年支出合计
|
162.90
|
|
|
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
162.90
|
支出总计
|
162.90
|
部门公开表7
青年团亳州市委2019年收入预算总表
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
162.90
|
|
162.90
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
133.04
|
|
133.04
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
133.04
|
|
133.04
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行(群众团体事务)
|
76.04
|
|
76.04
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务(群众团体事务)
|
32.00
|
|
32.00
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.17
|
|
12.17
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.37
|
|
11.37
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.09
|
|
0.09
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.28
|
|
11.28
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.80
|
|
0.80
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.80
|
|
0.80
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4.22
|
|
4.22
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.22
|
|
4.22
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.92
|
|
3.92
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.30
|
|
0.30
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.47
|
|
8.47
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.47
|
|
8.47
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.77
|
|
6.77
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.70
|
|
1.70
|
|
|
|
|
部门公开表8
青年团亳州市委2019年支出预算总表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
162.90
|
100.10
|
62.80
|
201
|
一般公共服务支出
|
133.04
|
76.04
|
57.00
|
20129
|
群众团体事务
|
133.04
|
76.04
|
57.00
|
2012901
|
行政运行(群众团体事务)
|
76.04
|
76.04
|
|
2012902
|
一般行政管理事务(群众团体事务)
|
32.00
|
|
32.00
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
25.00
|
|
25.00
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
|
5.00
|
20508
|
进修及培训
|
5.00
|
|
5.00
|
2050803
|
培训支出
|
5.00
|
|
5.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.17
|
11.37
|
0.80
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.37
|
11.37
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.09
|
0.09
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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11.28
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11.28
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20899
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其他社会保障和就业支出
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0.80
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0.80
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2089901
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其他社会保障和就业支出
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0.80
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0.80
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210
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卫生健康支出
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4.22
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4.22
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21011
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行政事业单位医疗
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4.22
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4.22
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2101101
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行政单位医疗
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3.92
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3.92
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2101103
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公务员医疗补助
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0.30
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0.30
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221
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住房保障支出
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8.47
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8.47
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22102
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住房改革支出
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8.47
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8.47
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2210201
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住房公积金
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6.77
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6.77
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2210202
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提租补贴
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1.70
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1.70
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部门公开表9
青年团亳州市委2019年部门政府采购支出表
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单位:万元
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支出项目//政府采购项目名称
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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合计
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备注:青年团亳州市委2019年没有政府采购支出,故本表无数据。
部门公开表10
青年团亳州市委2019年部门政府购买服务支出表
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单位:万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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备注:青年团亳州市委2019年没有政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、申博sunbet官网,申博信用网2019年财政拨款收支预算总体情况说明
青年团亳州市委2019年财政拨款收支预算162.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款162.9万元、政府性基金预算拨款00万元、国有资本经营预算拨款00万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出133.04万元,占81.67%;教育支出5万元,占3.07%;社会保障和就业支出12.17万元,占7.47%;卫生健康支出4.22万元,占2.59%;住房保障支出8.47万元,占5.20%。
二、申博sunbet官网,申博信用网2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
青年团亳州市委2019年一般公共预算拨款162.9万元,比2018年预算拨款减少95.52万元,减少36.96%,主要原因:项目减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出133.04万元,占81.67%;教育支出5万元,占3.07%;社会保障和就业支出12.17万元,占7.47%;卫生健康支出4.22万元,占2.59%;住房保障支出8.47万元,占5.20%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
- 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)。2019年预算76.04万元,比2018年预算减少6.77万元,减少8.18%,减少原因主要是项目减少。
- 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)。2019年预算32万元,比2018年预算减少5万元,减少13.51%,减少原因主要是项目减少。
3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2019年预算25万元,比2018年预算减少70万元,减少73.68%,减少原因主要是项目减少。
4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2019年预算5万元,比2018年预算减少7万元,减少58.33%,减少原因主要是项目减少。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。2019年预算0.09万元,比2018年预算增加0.09万元,增长原因主要是人员工资变动。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年预算11.28万元,比2018年预算减少1万元,减少8.14%,减少原因主要是人员变动。
7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2019年预算0.80万元,比2018年预算增加0.25万元,增长45.45%,增长原因主要是人员工资变动。
8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年预算4.22万元,比2018年预算减少0.02万元,减少0.47%,减少原因主要是人员变动。
9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。2019年预算0.3万元,比2018年预算减少0.03万元,减少9.09%,减少原因主要是人员变动。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年预算6.77万元,比2018年预算减少0.6万元,减少8.14%,减少原因主要是人员变动。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年预算1.7万元,比2018年预算减少0.14万元,减少7.61%,减少原因主要是人员变动。
三、申博sunbet官网,申博信用网2019年一般公共预算基本支出情况说明
青年团亳州市委2019年一般公共预算基本支出100.1万元,其中:
工资福利支出86.64万元,主要包括:基本工资31.69万元、津贴补贴26.44万元、奖金2.65万元、伙食补助费3.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元、基本医疗保险3.92万元、公务员医疗补助缴费0.30万元、社会保障缴费0.35万元、住房公积金6.77万元。
商品和服务支出13.34万元,主要包括:办公费0.6万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.9万元、其他交通费8.34万元。
对个人和家庭的补助0.12万元,主要包括:奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。
四、申博sunbet官网,申博信用网2019年政府性基金预算拨款情况说明
青年团亳州市委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、申博sunbet官网,申博信用网2019年国有资本经营预算拨款情况说明
青年团亳州市委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、申博sunbet官网,申博信用网2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,青年团亳州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青年团亳州市委2019年收支总预算162.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入162.9万元。支出包括:一般公共服务支出133.04万元、教育支出5万元、社会保障和就业支出12.17万元、卫生健康支出4.22万元、住房保障支出8.47万元。
七、申博sunbet官网,申博信用网2019年收入预算情况说明
青年团亳州市委2019年收入预算162.9万元,其中:一般公共预算拨款收入162.9万元,占100%,比2018年预算减少95.52万元,减少36.96%,主要原因:项目减少。无政府性基金预算拨款收入;无财政专户管理非税收入;无其他收入。
八、申博sunbet官网,申博信用网2019年支出预算情况说明
青年团亳州市委2019年支出预算162.9万元,比2018年预算减少95.52万元,减少36.96%,减少原因主要是项目减少。其中,基本支出100.1万元,占61.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出62.8万元,占38.55%,主要用于共青团业务工作开展。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
青年团亳州市委2019年机关运行经费财政拨款预算48.6万元,比2018年减少0.15万元,减少0.31%,减少主要原因是办公费减少。
(二)政府采购情况。
青年团亳州市委2019年政府采购预算总额00万元。其中:政府采购货物预算00万元,政府采购工程预算00万元,政府采购服务预算00万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,青年团亳州市委共有车辆0辆,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
青年团亳州市委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。